Кассы Драйвер ФР Заметка по корректной и правильной настройки ККТ штрих на 01.07.2019 - как заставить аппарат печать все необходимые пользователю реквизиты и признаки на бумажной версии чека

Каталог ККМ:

Бесплатный рубрикатор ЦТО:

Welcome:
2011-2024
Заметка по корректной и правильной настройки ККТ штрих на 01.07.2019 - как заставить аппарат печать все необходимые пользователю реквизиты и признаки на бумажной версии чека
Рейтинг пользователей: / 12
ХудшийЛучший 

А так же пару нюансом - замечаний по пробитию двух чеков Предоплата100% - Выплата - Наличными (Элетронными) и Услуга (Товар) - Полный расчет - Предварительная оплата (Аванс) Зачет Аванса

Кратко

1) Обязательно прошиваем кассу на апрельскую или февральскую прошивку и ставим драйвер не ниже 4.14.0.772 (в целом драйвер версии 4.14.0.722 так же работает корректно )

2) Проверяем что бы в Таблице 17 (региональные таблицы)

Для печати на бумажном чеке (а не только в электронной версии на сайте ОФД) - Наименования юр лица, Инн покупателя, кода страны, декларации:


А) Поле - строка 25 - «Автопечать тегов» должна быть в «1» (печать тегов) дэфолтное значение начиная с апрельской прошивки.

Б) Поле строка в 40 – «Новые заголовки» в «1» – для печати в чеке «Безналичные»- вместо «Электронные» (- дэфолтное значение начиная с февральской пришивки).

В) Проверяем что бы поле "26 RUS способ вычисления выручки" стоял в «1» (= дэфолтное значение с апрельской прошивке ККТ) - 14-15-16 типы оплаты не идут в "Выручку" - строка в отчете с гашением (х- отчете) - как и у ККТ АТОл. В отчетах так же ведется отдельный учет каждого из типа платежа.

Г) Поле – строка 12 - ставим 63 – (печатать все признаки и реквизиты пользователя). Первой прошивкой от 24.10.18 уже с поддержкой лицензии - данное поле имеет максимальное значение 31 (печатаются адрес и место установки ККТ), что нам не достаточно. В апрельской прошивке просто ставим в поле 12 максимальное значение для этого поля 63 (по умолчанию 31) .


Внимание: в апрельской прошивке тип платежа – «полный расчет» в соответствии с законом может отсутствовать в бумажной версии чека, если в чеке в привязке к конкретной позиции и чека есть предмет расчета - услуга, работа, товар, предоплата - и нет признака «полный расчет», а просто пустое место то это корректно и правильно (проверяем значение данного признака в ОФД или путем распечатки копии чека по номеру ФД из драйвера (вкладка ФН - Данные) с установленной галочкой «с тегами»).


Как пробить чек на ККТ Штрих в Тест драйвере ККТ 4.14.0.772 с различными нужными признаками - предметами и типами оплаты (стандартной вкладки - 02 Регистрация) – уже больше не достаточно.

На вкладке «ФН» - подкладка «Операции ФН»:

1)«Цена:» - ставим цену позиции чека.

2)«Тип:» ставим приход или возврат прихода если нужно пробить чек возврата.

3)«Количество:» обычно в позиции количество товаров услуг равно 1.

4)СНО - выставляем вашу систему налогообложения - можно узнать в таблице "Fiscal storage".

5)Ставим поле «Налог:» в «1 группа» если у вас НДС 20% . Снимаем галочку «Налог Сумма:» (для того что бы ККТ сама посчитала сумму НДС - в зависимости от ставки поле «Налог:» - «1 группа» = НДС 20% смотрим вкладку с нумерацией налогов в таблицах ККТ). В противном случае поставьте сумму НДС из чека.

Кнопка «Настройка свойств»  справа в внизу в углу, затем кнопка справа «Таблицы» - щелкаем слева по таблице номер 6 «Налоговые ставки» -


5 - Смотрим значение налога и его номер =  «Ряд», соотношение номера - ряда с ставкой налога выбираемого из раскрывающемся списке наличной оплаты - строка «Налог1»  (для безнала строка «Налог2»  - об типах оплаты и их выборе см ниже отдельный абзац) вкладке «Регистрация» следующая:

  • «Нет» (по умолчанию)  = «4 Ряд» - «0» – «Без налога»
  • «1 группа» = «1 Ряд» - «1800» – «НДС 18%» (20000 - т.е. сейчас 20%)
  • «2 группа» = «2 Ряд» - «1000» – «НДС 10%»
  • «3 группа» = «3 Ряд» - «0» – «НДС 0%»
  • «4 группа» = «4 Ряд» - «0» – «Без налога»


6)Снимаем галочку "Сумма 1:" и вводим сумму чека в зависимости от типа оплаты, обычно используются следующие типы оплаты:

Типы оплаты:

Сумма 1: Наличными (тег 1031)

Сумма 2: Плат. Картой (Безналичными) (тег 1081)

Сумма 14: Предварительная оплата (Аванс) Зачет Аванса (тег 1215)

Сумма 15: Последующая оплата (Кредитом) (тег 1216)

Сумма 16: иная форма оплаты (Обмен) (тег 1217) 7)

В «Признаке способа расчета» и «Признаке предмета расчета» выставляем нужные признаки расчета. 8)

В поле "Строка:" - вбиваем название услуги - товара - позиции чека.

Затем :

1.нажимаем: "Операция v.2"

2.Затем нажимаем "Закрытие чека расширенное v.2"

Если после нажатия этих двух кнопок чек не распечатался в сроке состояния касса ругнулась, то жмем "Адм. отмена чека", после чего проверяем все еще раз на корректность – точки, запятые, равенство введенных сумм и повторяем все сначала - "Операция v.2" + "Закрытие чека расширенное v.2".

Внимание:

Если вы экспортировали - импортировали настройки с старой кассы (2017 года) - так сказать из года в год при каждой перепрошивке то у вас в таблице «Типы оплат» вместо: «Предварительная оплата (Аванс) Зачет Аванса, Последующая оплата (Кредитом), Иная форма оплаты (Обмен)».

Будут просто надписи "Расширенная оплата 10", "Расширенная оплата 11", "Расширенная оплата 12" (названия типов оплаты под требования ФФД 1.0).

В таком случае или тех обнуление и последующий импорт без данной таблицы, или ручками возвращаем к указанным вариантам феральской прошивки.

Кнопка справа снизу «Настройка свойств» - далее кнопка «Таблицы» -затем выбираем строку «Наименование типов оплат», открывается окно с типами оплат в моделях онлайн ККТ от Штрих

Важно:

Да все названия типов, предметов и способов оплаты в ОФД и на ККТ на бумажных носителях жестко регламентируются в требования ИФНС, неплохо об этом написано здесь - https://www.klerk.ru/buh/articles/476528/

Это на случай если бухгалтера будут говорить у вас не правильная ККТ не хочет печатать "Зачет авансов" (а печатает Предварительная оплата (Аванс), или что не правильное ОФД выводит типы оплаты в одно слово - "Аванс", "В кредит", "Обмен" на своем сайте.


 

Добавить комментарий